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某公司审计问题案例分析(ppt 67页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司审计问题案例分析目录:
一、集团公司审计的特点
二、财政部、国资委对集团公司审计的有关规
三、集团公司审计主审所的职责及面临的挑战
四、主审所组织集团公司审计的步骤和方法
五、集团公司审计及会计问题

 

某公司审计问题案例分析内容简介:
    质量控制----负责全部审计工作的质量控制,制定的统一的工作标准和工作要求,对参审所的审计质量进行及时跟踪监控。
    为了让参审所能更好地知悉主审所的审计安排,加大审计方案实施力度,保证既定的审计方案顺利实施,请集团公司出面召集,召开一次事务所沟通会。
    明确重要性水平的确定首先确定集团合并报表层次的重要性水平,在此基础上,通过审阅集团公司上年度各子公司会计报表(层次多的,一般看到三级),给出各层次会计报表确定重要性水平的各项指标的适当比率范围,给出重要性金额的确定方法。


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年报审计中重点与难点问题研究(ppt 73页)

怎样判断审计重要性(doc 14页)

内部审计学课件(PPT 192页)

期中审计管理(ppt 55页)

质量管理部门审计清单(pdf 12页)

舞弊审计准则制度变迁启示(doc 10)

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