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所属分类:内部审计
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主要内容一、固定资产的审计目标二、固定资产审计的重要实质性程序三、固定资产相关的实质性程序工作底稿
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内部审计(DOC 29页)
收集审计证据与编制审计工作报告(PPT 86页)
财务报表审计的框架解读(ppt 87页)
稽核审计部业务流程优化方案分析(doc 12页)
审计学概述(PPT 64页)
终结审计与审计报告(PPT 54页)
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