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年报审计实务存在的突出问题(PPT 37页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
(1)准则数量及趋势
补充:CPA业务类型
2002年准则起草计划:
(2)事务所对准则实施
一、为什么要制定本准则?
1、存货审计的重要性与风险
2、存货监盘的特殊作用
3、许多实务急需规范(8个)
4、其他国家和地区
二、本准则的框架结构
(一)框架结构(共六章33条)
(二)重难点问题(6个)
三、《总则》
四、《存货监盘计划》
(一)盘点日错报(9种):
(二)间隔期错报(5种):
五、《存货监盘程序》
六、《特殊情况的处理》
七、《存货监盘结果
八、《附则》
九、补充研讨几个问题
热点话题评说
会计市场与诚信问题
客户环境恶化问题

..............................

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实验室内部审核概述(ppt 68页)

GSP认证内审表(DOC 36页)

《审计》试题与答案解析(doc 32页)

审计下半年第一次作业讲解(doc 10页)

现代内部审计工作的基本流程与审计方法的运用(doc 9页)

集团公司内部审计管理制度(DOC 5页)

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