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内审核实施计划(DOC 37页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

资料目录
授权书
2015年内部审核实施计划
内部质量管理体系审核首次 会议记录及会议签到表
内审检查表
内部质量管理体系审核首次 会议记录及会议签到表
2015年内部质量管理体系审核报告
不合格项报告
内审员能力确认

 

 


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广东某公司审计报告(pdf 58页)

计算机审计考试试题(doc 7页)

审计工作底稿编制案例介绍(doc 16页)

软件测试的系统审计方法与应用(ppt 31页)

内部审计体制和外部化研究

会计改革与审计课件(ppt 20页)

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