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内部控制系统及其评价与审计(PPT 64页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

主要内容
第七章   内部控制系统及其评价与审计
案例:小会计何以玩转2个亿
第七章   内部控制系统及其评价与审计
第一节 内部控制系统
一.含义
二、内部控制的发展 
三、建立内部控制的必要性
四、内部控制的目标和要素 
案例 向辛西娅·库柏致敬!
资金支付的审批流程
案例:英国巴林银行倒闭案
内部控制失败案例回放
第二节 财务报告内部控制
一、内部控制对财务报告的影响 
二、财务报告内部控制的含义
三、内部控制要素与财务报告认定的关系
第三节 内部控制的描述
一、文字表述法 
二、调查表法
三、流程图法 
第四节 内部控制评价
一、内部控制评价的原则
二、内部控制评价的内容
三、内部控制评价的程序 
第五节 内部控制审计
一、内部控制审计程序 
二、内部控制审计报告 

..............................

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内部控制制度培训(ppt 140页)

财务内控管理制度汇编(DOC 62页)

联想企业内部控制培训课件(ppt 45页)

内控练习培训资料(PPT 42页)

财务管理与成本控制(ppt 46页)

某公司财务内部控制制度范文(doc 28页)

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