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审计学在线作业(DOC 47页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

内容摘要
1.对被审计单位的内部控制系统进行控制测试,一般采用的是()。
 A 统计抽样法
 B 概率抽样法
 C 经验抽样法
 D 判断抽样法
正确答案:A
单选题
2.与抽取样本的多少成反比例关系的是()。
 A 可靠程度高低
 B 精确度高低
 C 预计差错高低
 D 抽样误差高低
正确答案:B
单选题
3.注册会计师在执行业务中,委托人示意作不实或者不当的证明,应当()。
 A 向主管部门报告
 B 拒绝
 C 向法院起诉
 D 向董事会报告
正确答案:B
单选题
4.保证审计监督发挥作用的是审计组织的()。
 A 权威性
 B 独立性
 C 客观性
 D 合法性
正确答案:B
单选题
5.假设样本结果预计差错发生率为3%,精确度为±1%,则精确度的上限为()。
 A 3%
 B 2%
 C 1%
 D 4%
正确答案:D

..............................

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浅论增值型内部审计(doc 10页)

公司内部审计工作制度(pdf 4页)

波导监察审计处罚条例(doc 23)

审计的组织形式(PPT 62页)

电子商务对审计证据的影响(doc 11页)

中国内部审计质量评估手册(doc 50页)

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