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公司内部审计工作制度内容提要:..............................
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与审计相关的其它鉴证业务介绍(doc 7页)
某某电气公司GE审计署效率管理的典范(doc 7)
审计学之内部控制测试与控制风险评估(PPT 67页)
物资采购审计方案的规划过程(ppt 74页)
基于网桥模式的流量审计系统的研究与实现(pdf 66页)
筹资与投资循环审计(PPT 49页)
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