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所属分类:内部审计
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目录第一章概论第二章审计规范第三章法律责任第四章审计策划第五章审计证据与审计工作底稿第六章内部控制及测试第七章审计抽样
上一篇:审计条例讲座(PPT 28页)
下一篇:收入循环审计(PPT 169页)
信息系统审计概述(ppt 86页)
生产与存货循环审计案例 (PPT 65页)
中级会计实务审计报告(ppt 48页)
内部审计的时机与频率GMP自检(审计)(ppt 33页)
自愿性会计选择变更的审计意见探讨(pdf 71页)
审计业务承接和审计规划案例(ppt 69页)
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