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审计调研方案(doc 6页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

内容摘要
2011年是“十二五”规划的开局之年,也是集团快速扩张、飞速发展的一年,集团的项目分布广、战线长,为加强集团领导和职能部门对项目的统筹性及可控性,同时为认真落实监察审计中心工程造价审计部新一年的工作任务,切实履行监察审计中心工程造价审计部的职能,更好的制定新一年度的审计计划及审计方案,特开展合肥、镇江、扬州、淮安、无锡、成都、天津、沈阳、厦门、漳州、泉州、洪濑十二个分公司项目基本情况及年度计划的调研,为科学组织、扎实有效地开展好这次调研活动,特制定如下方案。
一、 调研的主题
本次调研活动的主题是“加强计划安排,统筹发展,推进集团的快速发展”。围绕着一主题,要求全体参加调研人员能够认真学习这一主题的精神,集中时间,集中精力搞好本次调研活动。
二、人员及日程安排
(1)人员安排
本次调研活动的参加范围是:监察审计中心工程审计部全体人员,由工程审计部经理赵全海牵头组织,具体安排如下:

..............................

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营业收入实质性程序与审计程序(doc 12页)

上市公司审计报告非标准意见分析报告(doc 31页)

某集团企业的审计计划书(doc 11页)

中华人民共和国国家审计准则(doc 54页)

内蒙古某公司内部审计制度(pdf 6页)

国有商业银行内部审计体制改革研究(doc 12页)

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