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所属分类:内部审计
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主要内容第一节 货币资金概述第二节 货币资金的控制测试第三节 库存现金审计第四节 银行存款审计第五节 其他货币资金审计..............................
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历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务讲义(doc 26页)
审计基础培训课件(doc 48页)
吴宁-审计案例研究(ppt 165页)
审计资源整合的原则(doc 12页)
质量体系内部审核员知识讲座培训(PPT 86页)
内审和外审技巧培训(PPT 47页)
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