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审计处理处罚定性手册(doc 52页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

主要内容
1. 应缴未缴预算收入
2.部门预算编制不完整
3.违规调整预算
4.白条进账
5.挤占、挪用拨入的预算资金、专项拨款
6.挤占预算内支出
7.应拨未拨所属单位预算内外资金
8.虚报冒领财政拨款
9.虚列预算支出(未按规定列当年支出)
10. 预算内资金转预算外
11.行政事业单位隐瞒收入、在往来中列收列支
12.截留、挪用水资源费
13.隐瞒、转移预算外资金收入
14.违规使用预算外资金
15.违规使用收费票据
..............................

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某网络通信公司内部审计工作制度(pdf 9页)

某公司审计工作规定(doc 6页)

投资审计概述(PPT 37页)

审计案例分析(ppt 43页)

审计组织体系与审计规范(PPT 39页)

经济效益审计案例(PPT 63页)

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