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某公司审计工作规定(doc 6页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司审计工作规定目录:
一、总则
二、审计室及审计工作人员
三、审计室的主要职责
四、审计室的主要职权
五、审计工作程序........

 


某公司审计工作规定内容简介:
     第一条  为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。
     第二条  公司审计室,依据政府法规、政策、本公司总经理决议、公司规章制度及有关文件规定,对公司本部及下属单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督,以严明财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,杜绝各种违纪违法现象。
     第三条  公司财务副总下设审计室,具体负责公司的各项审计工作,审计室直属财务副总领导,审计室人员由总经理直接任免,对总经理负责并报告工作。
     第四条  审计人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度,熟悉相关的理论和专业知识,精通审计业务。   第五条  审计人员必须遵守以下行为规范,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。
     第六条  审计工作人员依法行使职权,受公司保护,任何人不得打击报复,违者将严肃处理,触犯刑律的将追究法律责任。
     第七条  审计室根据审计工作需要可以聘请专业人员,受聘人员在工作期间与公司正式审计人员享有同等职权。


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