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公司财务会计与内部控制管理知识分析系统(ppt 48页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

公司财务会计与内部控制管理知识分析系统(ppt 48页)目录:

第一节  计算机审计的目标、内容与审计程序
第二节  计算机会计信息系统审计计划的制定
第三节  计算机会计信息系统的内部控制与审计
第四节  计算机会计信息系统审计的技术方法
第五节  计算机审计软件
第六节  计算机舞弊的手段与防范


公司财务会计与内部控制管理知识分析系统(ppt 48页)简介:

一、计算机信息系统对审计的影响
(一)对审计环境的影响
1、审计人员除了要与懂得审计术语的财务管理人员和会计专家进行交流,还须同使用另一种行业术语的电子数据处理的管理人员和计算机专家进行交流。
2、在信息化社会里控制和审计的客观要求下,审计的客户将遍及每个行业和各类系统,庞大的审计需求将造成审计的巨大压力。
(二)对审计线索的影响
    审计线索对审计极为重要。在计算机信息系统环境下,账务处理全部由计算机系统按一定的程序指令完成,手工系统下的审计线索基本消失。   


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内部控制的概念、要素与评价(ppt 38页)

IT环境下企业内部控制体系的建设(PPT 90页)

企业内部控制的全面分析(ppt 101页)

某公司财务内部控制分析(doc 45页)

企业动作之内部控制(pdf 26页)

某公司现金流的财务内部控制分析(doc 45页)

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