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某公司风险管理与内部控制管理知识分析报告(doc 38页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某公司风险管理与内部控制管理知识分析报告(doc 38页)目录:

1.公司基本情况
2.税务基本情况
3.烟草税务风险管理组织的建设
4.烟草税务风险识别和评估
5.烟草公司税务风险应对策略和内部控制
6.信息和沟通
7.监督和改进
8.自我评估


某公司风险管理与内部控制管理知识分析报告(doc 38页)简介:

中国烟草总公司河北省公司秦皇岛市公司审计办的职责体现在以下几个方面:
1.加强与上级领导的沟通,及时掌握工作方针,准确执行工作计划;
2.加强与公司及区县营销部财务人员之间的沟通,推动税务会计工作的正规合法化;
3.针对各种税收问题,给予准确的解释及帮助;
4.审查公司纳税申报情况,及时提示税收风险;
5.配合省公司财务完成上级要求的各项数据报告;
6.不断跟进不同的税务改革情形,及时作出汇报和为公司争取最大权益。


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工程质量内控管理制度汇编(DOC 44页)

内部控制与稽核概述(ppt 50页)

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