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金融业内部控制与风险管理知识分析(ppt 56页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

金融业内部控制与风险管理知识分析(ppt 56页)目录:

一、为什么要建立内部控制?
二、内部控制制度与管理制度的关系
三、什么是企业内部控制?
四、我国内部控制规范体系
五、内部控制的顶层设计
六、业务层面内部控制设计
七、内部控制评价


金融业内部控制与风险管理知识分析(ppt 56页)简介:

我国商业银行的经营风险也逐步由隐性转向显性,主要有
1)信用风险:如:贷款质量下降、呆账增加、经营亏损严重、支付能力不足而引起的;
2)操作风险,即从业人员欺诈与越权经营而产生的
3)管理风险,决策管理层缺乏科学的管理和经营而导致的等。

(1)内部环境类指引——5个
         组织框架(含治理结构、机构设置、职责分配及不相容职务分离)、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任(含安全生产,产品质量,环境保护与资源节约等)
         (注:企业自我评价时要以内部环境为基础)
(2)控制活动类指引——9个
         资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告
         (注:企业自我评价时要以控制活动为重点)
(3)控制手段类指引——4个
         全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统
         (注:企业自我评价时应当兼顾控制手段)


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某公司现金流的财务内部控制分析(doc 45页)

内部控制的基本理论(ppt 54页)

商业银行内部控制及合规管理(ppt 129页)

内部控制制度完善项目分析(ppt 24)

现代企业怎样做好内部控制(doc 57页)

企业销售与收款循环--控制测试(pdf 37页)

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