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内部控制与审计管理知识分析测试(ppt 53页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

内部控制与审计管理知识分析测试(ppt 53页)目录:

第一节  内部控制概述
第二节  内部控制测试
第三节  内部控制的描述
第四节  内部控制审核
第五节  管理建议书


内部控制与审计管理知识分析测试(ppt 53页)简介:

内部控制的含义
   内部控制是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。

内部控制与审计的关系
内部控制加速了现代审计方法的变革,
内部控制节省了审计时间和审计费用;
内部控制扩大了审计范围,完善了审计的职能。


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