精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

县公司货币资金内控制度评价模块(doc 47页)

所属分类:内部控制

文件大小:754 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

县公司货币资金内控制度评价模块目录:
一、内控评价标准
二、调查表
三、测试记录表
四、货币资金工作底稿
五、评分表

 


县公司货币资金内控制度评价模块内容提要:
业务说明:
货币资金是企业流动性最强、控制风险最高、偿债能力最为可靠的资产,是企业生产与发展的基础,但同时又有“极容易发生丢失、短缺和被盗窃等现象,最容易被挤占和挪用,甚至产生舞弊行为”的特点。因此对货币资金进行内部控制制度审计,可以保护资金安全完整、确保相关信息资料真实可靠,促进企业建立健全货币资金内部控制制度、提高工作效益和管理水平,保证货币资金安全运转。


..............................

上一篇:关于推进地税部门内控机制建设的思考(doc

下一篇:某公司年度内部控制自我评价报告的核查意

内部控制评价理论(pdf 63页)

企业资源管理即内部控制(ppt 60页)

担保机构内部控制及公司治理(ppt 43页)

内部控制制度之薪工循环(doc 33页)

内控资料检查表目录(doc 31页)

试论非营利组织的财务控制(doc 10)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1