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某公司内部审计制度(pdf 6页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司内部审计制度内容提要:
总则:
第一条 为了规范公司内部审计工作,促进公司加强经营管理,完善内部控
制,提高经济效益,确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展,根据
《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、交通部《行
业内部审计工作规定》等相关法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度是公司开展内部审计工作应当遵循的基本规定,适用于公司
及所属各分、子公司(指全资公司、控股公司)的内部审计。
第三条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分,是依法独立监督和
评价公司及所属各分、子公司财务收支、经济管理活动的真实性、合法性和效益
性,以及为加强内部控制和风险管理、实现公司经营管理目标及效益提高、保证
和促进各项规章制度的落实与执行而进行监督工作的行为。
第四条 公司审计部是公司组织的一个有机组成部分,但独立于其它部门发
挥作用。在工作职责和报告关系上向董事会下设的审核委员会负责,协助审核委
员会开展工作。
..............................

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高新技术审计指引(doc 39页)

独立审计具体准则(doc 29个)

上市公司管理舞弊及审计策略(doc 11页)

审计证据与审计工作底稿知识讲解(doc 10页)

审计学培训资料(doc 110页)

内部审计之审计目标与审计范围知识讲解(ppt 72页)

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