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独立审计具体准则(doc 29个)

所属分类:内部审计

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资料简介:

独立审计具体准则目录:
一、新准则-持续经营
二、独立审计具体准则第01号——会计报表审计
三、独立审计具体准则第02号——审计业务约定书
四、独立审计具体准则第03号——审计计划
五、独立审计具体准则第04号——审计抽样
六、独立审计具体准则第05号——审计证据
七、独立审计具体准则第06号——审计工作底稿
八、独立审计具体准则第07号-审计报告(修订版)
九、独立审计具体准则第08号——错误与舞弊
十、独立审计具体准则第09号——内部控制与审计风险
十一、独立审计具体准则第10号——审计重要性
十二、独立审计具体准则第11号——分析性复核
十三、独立审计具体准则第12号——利用专家的工作
十四、独立审计具体准则第13号——利用其他注册会计师的工作
十五、独立审计具体准则第14号——期初余额
十六、独立审计具体准则第15号——期后事项
十七、独立审计具体准则第16号——关联方及其交易
十八、独立审计具体准则第18号——违反法规行为
十九、独立审计具体准则第19号——与已审计会计报表一同披露的其他信息
二十、独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计
二十一、独立审计具体准则第21号——了解被审计单位情况
二十二、独立审计具体准则第22号——考虑内部审计工作
二十三、独立审计具体准则第24号——与管理当局的沟通
二十四、独立审计具体准则第25号——会计估计
二十五、独立审计具体准则第26号—存货监盘
二十六、独立审计具体准则第27号-函证
二十七、独立审计具体准则第28号—前后任注册会计师的沟通
二十八、独立审计基本准则
二十九、立审计具体准则第23号——管理当局声明


 


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审计种类、审计程序和审计方法(PPT 96页)

<<审计案例研究>>作业与答案(doc 9页)

某公司审计报告作业(英文版)(doc 11页)

某公司人力资源审计报告(PPT 118页)

审计证据与审计工作底稿(PPT 68页)

邹云丽-审计程序和技术(ppt 88页)

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