浙江某公司内部控制鉴证报告(pdf 9页)
所属分类:内部控制
文件大小:149 KB
下载要求:10 学币或VIP
点击下载浙江某公司内部控制鉴证报告内容提要:
公司内部控制制度的目标:
1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构,形成科学的决
策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;
2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动的正常
有序运行;
3、建立良好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,
保护公司财产的安全、完整,保证股东利益的最大化;
4、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
……
..............................
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1