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所属分类:内部审计
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对审计舞弊与法律法规的考虑试题目录:一、单项选择题二、多项选择题三、简答题..............................
上一篇:深圳市内部审计制度(doc 8页)
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某集团审计工作程序(doc 7页)
审计工作方案与实施计划(doc 9页)
中国农业银行内部审计章程(doc 16页)
审计证据与审计工作底稿(PPT 61页)
审计过程与审计计划与审计风险(doc 29页)
注册会计师审计背诵要点(doc 29页)
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