某集团审计工作程序(doc 7页)
所属分类:内部审计
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第一章、总则
第二章、机构设置及职责
第三章、审计范畴
第四章、审计内容
第五章、审计权限
第六章、审计程序
第七章、审计责任
第八章、附则
某集团审计工作程序内容简介:
第一条为了加强集团内部管理和审计监督,促进廉政建设,维护集团合法权益,保障企业经营活动健康发展,保证资产的增值保值,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、法规、规定和集团的实际情况,特制定本制度。
第二条集团公司和权属公司均应依照本规定自觉接受审计监督。
第三条审计机构根据国家有关财经法规、财税制度、地方各级人民政府的有关规定、集团公司各种规章制度进行审计。
第四条本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指万华集团,“集团公司”是指万华合成革集团有限公司,“权属公司”是指万华合成革集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。
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