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公司审计督察体系流程(doc 10)

所属分类:内部审计

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资料简介:

1、目的
2、适用范围
3、术语
4、工作职责
5、工作程序
6、 相关文件
7.、质量记录

为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标。
2、适用范围
2.1审计督察部依据部门职责,对公司职能部门和驻外机构进行审计督察。
2.2审计督察按工作分类大致分为财务审计、业务督察、法务三大类。财务审计分为常规审计和专项审计;业务督察分为常规督察和专项督察;法务分为奖惩和刑事案件处理


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审计报告知识讲座(ppt 112页)

内部审计与公司治理培训课件(ppt 161页)

审计学课件(ppt 231页)

某医院审计管理调查报告(doc 24页)

高新技术企业申报专项审计讲义(ppt 41页)

A3-1审计报告范例(DOC 56页)

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