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某医院审计管理调查报告(doc 24页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某医院审计管理调查报告目录:
一、基本情况
二、财务状况
三、经营考核情况
四、关联方交易及担保情况
五、主要投资项目状况
六、财税处理
七、合同管理情况
八、债权债务情况
九、内控制度建设及执行情况
十、审计意见及建议

 

某医院审计管理调查报告内容简介:
    审计范围:本次审计以贵公司的资产负债表、损益表以及与经济责任有关的相关资料为起点,重点审计XX医院改制后单位内部控制制度的合理性、合规性、真实性;经营制度建设及管理的有效性;相关法律法规及公司章程的遵循性;高级管理层对委托责任的执行情况以及职工新酬分配的合理性。
    审计责任:会计报表、合同、帐册、协议等相关资料的真实性、完整性、合法性由石油医院负责,我们的责任是对这些会计报表、相关资料、经营管理行为的合法性和适当性发表审计意见。


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ISO内审员培训课程(ppt 76页)

企业环境会计、报告与审计研究(pdf 50页)

系统的知识审计分析方法(pdf 9页)

审计准则对工作底稿的总体要求(ppt 34页)

清产核资专项审计报告书(doc 7页)

注册卡会计师审计完整总结讲义(DOC 36页)

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