改制财务审计报告的规范意见(doc 9页)
所属分类:内部审计
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一、审计报告名称
二、审计报告收件人
三、报告内容的结构框架
四、引言和范围段
五、本次审计基本情况
六、改制企业基本情况
七、本次审计依据的主要政策文件
八、截止改制基准日的财务状况审计结果
九、审计的会计期间的损益情况审计结果
十、审计中发现的重大事项的单独披露
十一、审计的特别事项说明
十二、附件
十三、落款和签署
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