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审计程序和技术之CGA审计实务手册(ppt 88页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

一、分析性复核
二、审计重要性
三、主要帐项审计程序
1、营业收入
2、存货和营业成本
3、应收账款和应付账款
四、项目经理

定义
审计全过程运用
分析性复核的方法
分析性复核在案例中的运用
分析性复核信息的来源
发现异常事项的处理
注意事项


..............................

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关于审计建议执行工作暂行制度(doc 5页)

筹资与投资循环审计(doc 50页)

企业财务审计必背的重要理论及概念(doc 61页)

生产与存货循环的审计流程与管理(ppt 118页)

金融企业内部审计实务课件(PPT 44页)

《绍兴市审计局审计实务导师制暂行办法》解析(doc 8页)

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