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齐齐哈尔某公司内部控制循环(doc 18页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

齐齐哈尔某公司内部控制循环目录:
第一章、总则
第二章、财务开支审批内部控制制度
第三章、采购与付款业务程序内部控制制度
第四章、销售与收款业务程序内部控制制度
第五章、附则

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如何评价内部控制与审计风险(doc 51页)

内部控制案例(PPT 70页)

基于价值链管理的内部控制(pdf 58页)

企业内部控制与风险管理框架(doc 12页)

如何搞好企业的内部控制(ppt 69页)

内部监控与风险管理的基本框架(pdf 46页)

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