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购货及付款循环审计知识讲解(doc 16页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

购货及付款循环审计知识讲解目录:
第一节购货与付款循环的特性(本章重点)
第二节内部控制测试和交易的实质性测试
一、购货业务的内部控制、控制测试和交易的实质性测试
二、付款业务的内部控制、控制测试和交易的实质性测试
三、固定资产的内部控制和控制测试
第三节应付账款审计
一、应付账款的审计目标
二、应付账款的实质性测试审计程序
第四节固定资产和累计折旧审计
一、固定资产审计
二、累计折旧审计
第五节其他相关账户审计
一、预付账款的审计目标
二、预付账款的主要实质性测试审计程序
二、固定资产减值准备审计
三、在建工程审计
四、工程物资的审计
五、固定资产清理审计
六、应付票据审计


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如何有效地进行内审培训讲义(ppt 29页)

能源审计和节能规划及能源利用状况报告(ppt 92页)

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