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货币资金及特殊项目审计(doc 19页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

货币资金及特殊项目审计目录:
一、内部控制测试
二、现金的实质性测试
三、银行存款的实质性测试
四、特殊项目审计(重点掌握)
(一)期初余额的审计:应把握适当的度
(二)会计政策,会计估计变更和会计差错更正的审计
(三)债务重组审计
(四)非货币性交易的审计
(五)关联方及其交易的审计(重点掌握,必考主观题 )
(六)合并会计报表审计
(七)或有损失的审计(重点掌握)
(九)期后事项的审计(重点掌握,必考)
(十)持续经营能力的审计

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某证券公司年度审计报告(pdf 79页)

企业审计工作制度(doc 5页)

审计方法与审计程序(PPT 87页)

固定资产审计概述(ppt 42页)

项目跟踪审计专题讲座(ppt 37页)

财政收支审计与财务收支审计(doc 12页)

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