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财务报告内部控制的审计标准(ppt 43页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

财务报告内部控制的审计标准目录:
1、美国上市公司会计监管委员会提议的审计标准
2、公司管理层责任及对文档记录的规定
3、审计师的责任
4、下一步工作

 

财务报告内部控制的审计标准内容提要:
PCAOB提议的审计标准:
提出将财务报表审计和对有关财务报告的内部控制的审计结合起来的概念
认同不同企业可能适用不同的内部控制的理念,因而内控的执行可能存在多种形式
明确了管理层:
相关职责
文档记录方面的要求
明确了审计师的责任及必需的沟通
制定了评估内控缺陷的标准
明确在302条款下,审计师对管理层所做的内控季度报告的相关责任
提示审计师保持独立性
整合的审计:目标
对财务报表发表审计意见.
对有关财务报告的内部控制发表审计意见,这就要求:
评价管理层对于有关财务报告的内部控制有效性实施的评估.
直接测试有关财务报告的内部控制的有效性
 


..............................

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审计人员应有的思想认识与总体要求(doc 8页)

督察审计部制度(DOC 11页)

非审计业务独立性要求综述(DOC 7)

企业内部营运审计项目管理方案研讨(ppt 119页)

审计职业规范体系(doc 47页)

组织结构审计讨论稿(PPT 115页)

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