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督察审计部制度(DOC 11页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

总 则
第一条  为了加强集团公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,保障集团的健康发展,依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》及集团实际情况,特制定本条例。
第二条  集团及其子公司依照本规定接受审计监督。
第三条  审计工作实行定期审计与不定期审计相结合的工作方法,审计工作必须保证其工作开展的连续性。
第四条   审计督查人员必须独立、客观、公正地履行职责。

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注册会计师货币资金的审计(ppt 76页)

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