精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息
所属分类:内部审计
文件大小:172 KB
下载要求:10 学币或VIP
与审计相关的其它鉴证业务介绍目录:第一节验资二、接受业务委托与编制验资计划三、审验范围与程序四、验资报告(重点掌握)第二节盈利预测审核第三节内部控制审核第四节基本建设工程预算、结算、决算审核
上一篇:生产循环审计知识讲解(doc 9页)
下一篇:审计测试中的抽样技术知识讲解(doc 8页)
某集团内部审计制度规范(doc 20页)
审计的程序与方法(ppt 74页)
注册会计师审计风险及其防范(DOC 7页)
置业有限公司审计报告(PDF 28页)
三甲评审内审员培训(ppt 62页)
注册会计师审计概论(ppt 86页)
精品资料网 m.cnshu.cn
Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1
股权管理 盘点管理 财务管控 收益管理 资本管理 企业盈利 负债 财务出纳 收款付款 赊销管理 报关单证 财务培训 财务报表 财务会计 预算编制 税务规划 财务报告 财务分析 内部控制 财务知识 外汇 内部审计 资产管理 资金管理 信用管理 投资管理 财务经理 公司理财 财务战略 财务制度 现金流量 财务案例