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单位内部控制及风险防范(ppt 86页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

单位内部控制及风险防范目录:
一、内部控制简述
二、需要单位重点关注的内部控制
三、内部控制设计实务和探讨
四、风险防范

 

单位内部控制及风险防范内容简介:
一般而言,公司的败绩都是由内部控制失败引起的。
控制的重点和起点:
是制度控制还是领导控制? 是批准控制还是付款控制?
           领导常换、领导没有精力考虑细节监控问题;
           批准也要控制、付款也要控制,主要是批准控制
案例:仪征化纤“严格控制”下的硕鼠公行
1999年 – 2005年,公司营销部财务人员挪用5000万元
仪征化纤有严格的内部管理制度?
一年审计4次!;超过200元的招待费由公司负责人签字;二级单位业务人员出差,飞机票由公司主要负责人审核
这是偶然事件?
6年 5000万;    10年未换岗
财务部每6个月到1年换一次岗:
锻炼/提高每一个人的专业能力;
防止人员离职带来的业务操作持续风险;
减少一个人持续犯错误的机会


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万科内部控制自我评价报告(pdf 12页)

财务内控管理制度汇编(DOC 62页)

《以财务为核心的企业内控及设计》讲义大纲(doc 21页)

内部控制评价手册(pdf 75页)

现代企业内部控制案例分析(ppt 40页)

如何搞好企业的内部控制(PPT 69页)

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