精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

某公司内部审计管理制度(doc 5页)

所属分类:内部审计

文件大小:54 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

某公司内部审计管理制度目录:
一、总则
二、审计机构和人员
三、审计对象、范围和依据
四、审计种类和方式
五、内部审计的主要职权
六、内部审计工作程序
七、审计档案制度
八、奖励与处罚
九、附则

 

某公司内部审计管理制度内容简介:
     为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,根据国家有关审计工作的法律、法规,结合公司实际情况,特制定本制度。内部审计机构:——投资集团有限公司审计监察部。公司将根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。
     内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。


..............................

上一篇:审计资源整合的原则(doc 12页)

下一篇:企业内部审计讲述(doc 50页)

深圳大学审计学期中考试试卷(doc 13页)

审计学-质量控制制度的目的和要素(ppt 47页)

某集团审计工作程序(doc 7页)

银川某公司审计制度(doc 19页)

能源审计报告模板(doc 66页)

审计资料实务管理框架(ppt 51页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1