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某集团财务审计工作条例(doc 6页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某集团财务审计工作条例目录:
第一章、总则
第二章、审计机构职能
第三章、审计机构权限
第四章、审计人员
第五章、审计工作程序
第六章、奖励与处罚
第七章、附则

 

某集团财务审计工作条例内容简介:
  为规范汇仁集团集团公司(以下简称集团)内部审计行为,发挥内部审计的独立评价和防范功能,根据国家的有关法规,结合集团实际情况,制定本条例。制定内部审计规章制度及工作规则,推动审计工作向法制化、制度化、规范化方向发展。健全和完善审计机构,配备审计人员,指导审计人员按照本条例有关规定开展工作。根据总裁办公会的要求,拟定年度、月度审计工作计划和具体审计方案。


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