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某公司内部审计制度实施细则(doc 9页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司内部审计制度实施细则目录:
第一章、总则
第二章、一般规定
第三章、职责要求
第四章、具体实施
第五章、信息披露
第六章、监督管理
第七章、附则

 


某公司内部审计制度实施细则内容简介:
  为了规范黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,提高审计工作质量,增强公司自我约束,防范和控制公司经营风险,根据《审计法》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》等的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
  本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
  公司设立审计部,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查和监督。审计部对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。


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审计基础知识(PPT 56页)

审计程序和技术---CGA审计实务手册(ppt 88页)

经济责任审计全面讲解(ppt 111页)

财务审计B工作说明书(DOC 2页)

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数据库审计系统概述(ppt 37页)

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