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西安利君集团内部控制项目建议书(ppt 85页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

西安利君集团内部控制项目建议书目录:
第一章、公司治理 
第二章、风险控制
第三章、预算管理
第四章、资金管理
第五章、基础制度
第六章、流程管理


西安利君集团内部控制项目建议书内容简介:
    利润中心含义:以产品经营为核心,追求利润最大化。利润中心职能:兼具生产和销售的职能。利润中心职责:是既能控制成本,又能控制收入的责任单位。从投资者的意识、经营者的认识、内部控制的机制、授权的执行、组织的保证、人员的安排等方面发现问题,反映风险控制是否失衡。
    内部审计和外部审计制度是一种辅助方法,通过对分支机构及子公司财务集中控制的结果进行审查,在一定程度上保证了其他控制方法的实施;虽然不进行直接控制,但对于财务集中控制却是必不可少的。
    内部审计的职能:公司实行法人治理后,其重点在于对经营者的授权执行、财务总监履行监控职能、预算管理执行、以及经营者预算执行情况的审计。


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出资者的财务控制(doc 4)

企业内部控制评价体系的构建研究(pdf 6页)

企业运作之内部控制(ppt 52页)

关于公司年度内部控制的评价报告(doc 10页)

现代企业财务控制探讨(doc 13页)

企业内部会计控制规范(ppt 40页)

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