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企业内部会计控制规范(doc 39页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

企业内部会计控制规范目录:
一、差旅费报销管理制度
二、内部控制制度设计
三、财务部各岗位人员应知应会标准
四、原始凭证管理办法
五、会计基础工作标准
六、内部稽核制度
七、内部会计控制规范──采购与付款
八、内部会计控制规范──销售与收款
九、内部会计控制规范──货币资金
十、内部会计控制规范──基本规范(试行)
十一、仓库管理制度

 

企业内部会计控制规范内容简介:
    因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。


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现代企业内部控制研讨会(ppt 166页)

企业集团财务控制研究分析(pdf 58页)

某公司年度内部控制自我评价报告的核查意见(pdf 22页)

企业内部控制设计概述(ppt 86页)

M 公司货币资金内部控制研究(pdf 54页)

内部控制管理手册之会计核算(xls 6个)

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