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清产核资专项审计工作调查方案(doc 24页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

清产核资专项审计工作调查方案目录:
第一节、序言
第二节、基本情况
第三节、审计目的及审计范围
第四节、审计策略
第五节、审计的主要依据
第六节、审计风险及重要性水平
第七节、重大会计问题和重点审计领域
第八节、审计方法
第九节、与委托单位的协调、配合
第十节、利用其他注册会计师工作
第十一节、审计费用
第十二节、审计时间及人员安排
第十三节、其他事项

 

清产核资专项审计工作调查方案内容简介:
    按照国务院国有资产监督管理委员会有关文件规定,对ABC集团公司及其所属子公司为执行《企业会计准则》而开展清产核资工作的结果进行专项财务审计,出具专项审计报告。对各被审计单位进行现场审计时,在调查了解企业内部控制制度基础上实施符合性测试,并根据符合性测试的结果分析审计风险,确定重要性水平,对本总体方案中实质性测试程序作必要调整,主要的实质性测试程序包括查阅、监盘、函证、观察、询问、计算、分析性复核等。各审计级应严格按照本总体审计方案和ABC集团公司及所属子公司现场审计工作计划进行审计,并出具审计报告;对于ABC集团公司所属国内拟上市公司,应审计各子公司是否已按《企业会计制度》编制会计报表及会计报表附注。


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