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某公司内部会计控制制度总则(doc 22页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

某公司内部会计控制制度总则目录:
第一章、总则
第二章、内部会计控制的基本目标和原则
第三章、内部会计控制的内容
第四章、内部会计控制的检查
第五章、附则

 

某公司内部会计控制制度总则内容简介:
    为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范——基本规范》、《公司法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。 
    本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。本制度适用于本公司及本公司下属的各办事处、经营单位等独立核算的会计实体。本制度由行政办公室负责组织实施,公司各部门应严格遵照执行本制度。内部会计控制应约束公司内部涉及会计工作的所有人员、经济业务及相关岗位,任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力,任何业务都不得超越内部控制程序处理。


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保险业内部控制及稽核制度实施方法(doc 14)

商业银行内部控制相关法规介绍(PPT 66页)

一起了解内部控制(doc 8页)

某公司内部控制制度管理手册(ppt 67页)

内部控制应用指引(pdf 60页)

企业内部控制应用指引(PDF 35页)

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