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企业内部控制制度的实施(ppt 140页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

企业内部控制制度的实施目录:
一、走进内部控制-基本概念阐述
二、投资与融资控制
三、管理控制及其他重要控制
四、内部控制的实施
五、内部控制制度的维护与更新
六、问题与讨论

 


企业内部控制制度的实施内容简介:
    企业所制定的旨在保护资产、保证会计资料可靠性和准确性、提高经营效率,推动管理部门所制定的各项政策得以贯彻执行的组织计划和相互配套的各种方法及措施。内部会计控制:由组织计划以及与保护资产和保证财务资料可靠性相关的程序和记录构成。内部管理控制:包括但不限于组织计划以及与管理部门授权办理经济业务的决策过程有关的程序及其记录。企业必须了解它所面临的风险,并加以控制。即设立可辨识、分析和管理相关风险的机制风险评估就是分析和辨识为实现企业目标所可能发生的风险。内部控制的主体:管理层(承担的职责是计划、组织、领导其组织的活动, 即对组织的内部控制负责)内部审计对管理层组织的内部控制进行监督,以协助管理层有效地履行他们的职责。

 

 


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内部控制的目的与原则(ppt 35页)

银行业务流程及内部控制.PPT54

企业内部控制审计指引实施意见(pdf 37页)

成本管理与控制(ppt 81页)

内部控制培训讲义(ppt 47页)

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