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某公司财务管理规章制度(doc 44页)

所属分类:财务管理制度

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资料简介:

某公司财务管理规章制度内容简介:
    建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。按照国家会计制度的规定记账、复账、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。
     按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。 
     财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账薄纪录与实物、款项相符。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现账薄纪录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,做出处理。财务部应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。  

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