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某公司法务审计部工作细则(doc 39页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

某公司法务审计部工作细则目录:
一、法务审计部经理工作流程
二、法务审计员
三、法务员工作流程
四、法务审计部岗位职责和工作纪律
五、合同审查及管理工作细则
六、实用合同范本
七、合同内容签订规则

 

某公司法务审计部工作细则内容简介:
     确认谈判对方资格,查验对方企业法人营业执照和资信状况,明确对方是否具有履行合同能力,签订小额合同,对方即便不具有法人资格,也应领有营业执照。以下合同的谈判需由业务部门,财务中心、法务审计部联合进行,并由法务审计部起草合。购销合同在开始履行以前不需审批,因此本条合同审批不包括购销合同在内。


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