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期中审计与中期审计概述(ppt 55页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

期中审计与中期审计概述目录:
一、期中审计与中期审计
二、期中审计的作用
三、期中审计的具体工作内容

 


期中审计与中期审计概述内容简介:
    中期审计:在一个会计年度内,以某段特定期间为审计期间而进行的审计,如:季度审计、半年审计等。期中审计:在已确定的一个审计期间内,选定某段时间提前进行的部分审计工作。
    初步分析性复核:主要进行财务比率分析,并将当期比率与前期比率进行比较,借以分析客户高级管理人员对其经营活动说明的合理性,对后续审计程序的增减作出判断。
    国际会计师联合会:内部控制系统包括组织体制的设计和经济实体所采用的方法和程序,就其实用方面而论,是为了达到既定的管理目标而有程序和有效率地进行经营活动。
    内部控制是由管理当局制定和维护的政策和程序组成的,用于确保企业目标的实现,尽可能实用地、有秩序地和有效率地指导企业的业务活动。


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论非标准无保留意见审计报告例释(doc 12页)

内部审计的基本流程课件(PPT 42页)

信息安全内审检查点表(xls页)

关于新旧审计准则的对比(doc 7页)

关于《审计案例》解析(doc 7页)

审计岗位实务培训课件(ppt 37页)

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