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企业内部会计控制实务编写手册(doc 31页)

所属分类:内部控制

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资料简介:

企业内部会计控制实务编写手册目录:
第一章 概论
第一节 内部控制概述
第二节 内部会计控制概念
第三节 内部会计控制目标和原则
第四节 内部会计控制内容和作用
第五节 内部会计控制方法
第六节 企业内部控制组织体系
第二章 货币资金控制
第一节 货币资金内部控制概念
第二节 库存现金内部控制
第三节 银行存款内部控制
第四节 其他货币资金内部控制
第三章 实物资产控制
第一节 实物资产内部控制概述
第二节 存货的内部控制内容
第三节 固定资产内部控制
第四章 对外投资控制
第一节 对外投资内部控制概述
第二节 对外投资内部控制内容
第五章 工程项目控制
第一节 工程项目内部控制概述
第二节 工程项目内部控制内容
第六章 采购与付款控制
第一节 采购与付款内部控制概述
第二节 采购内部控制内容
第三节 付款内部控制内容
第七章 筹资控制
第一节 筹资控制概述
第二节 筹资内部控制内容
第八章 销售与收款控制
第一节 销售与收款控制概述
第二节 销售控制
第三节 收款控制
第九章 成本费用控制
第一节 成本费用控制概述
第二节 成本内部控制内容
第三节 费用内部控制内容
第十章 担保控制
第一节 担保控制概述
第二节 担保控制内容
第三编 集团公司内部会计控制
第一节 企业集团简介
第一章 集团公司概述
第二节 集团公司的组织体系设计
第二章 集团公司内部会计控制的总体架构
第一节 集团公司的财务管理体制
第二节 集团公司的财务目标控制
第三节 集团公司的绩效考评体系与控制
第三章 集团公司的资金会计控制系统
第四章 集团公司的经营管理会计控制系统
第五章 集团公司财务信息会计控制系统
第六章 集团公司的税务筹划及控制
第七章 企业集团公司的内部审计
第八章 集团公司风险管理的内部控制
第九章 集团公司跨国经营的内部控制
第一节  集团公司跨国经营的外汇控制
第二节  集团公司跨国经营的税收考虑

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某公司内部控制管理与管理知识分析制度(ppt 140页)

内部控制与现金管理(DOC 48页)

财务风险管理---企业内部控制(PPT 128页)

企业风险管理及内部控制操作实务(ppt 144页)

财务管理公债(ppt 50页)

某公司内部控制体系建设(pdf 54页)

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