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独立审计实务公告资料(10个doc)

所属分类:内部审计

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资料简介:

独立审计实务公告资料目录:
一、独立审计实务公告第1号——验资
二、独立审计实务公告第2号——管理建议书
三、独立审计实务公告第3号——小规模企业审计的特殊考虑
四、独立审计实务公告第4号——盈利预测审核
五、独立审计实务公告第5号-合并报表审计的特殊考虑
六、独立审计实务公告第6号-特殊业务目的审计
七、独立审计实务公告第7号-商业银行审计
八、独立审计实务公告第8号-银行间函证程序
九、独立审计实务公告第9号-对财务信息执行商定程序
十、独立审计实务公告第10号-会计报表审阅

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审计基础知识(PPT 67页)

期中审计及具体工作内容(ppt 54页)

审计理论和实务(DOC 73页)

网络版工作站安捷伦审计追踪(PDF 36页)

审计政策与审计工作(doc 52页)

汽车行业IATF16949内审检查表全套资料(DOC 52页)

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