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期中审计及具体工作内容(ppt 54页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

期中审计及具体工作内容目录:
1、期中审计与中期审计
2、期中审计的作用
3、期中审计的具体工作内容
4、重点确定:
5、工作成果:
6、主要内容:
7、主要工作及需搜集的证据
8、主要内容:
9、主要调查方法:
10、组织结构图的主要类型
11、主要产品销售量
12、初步分析性复核的主要内容:
13、初步分析性复核备忘录
14、初步风险评估:重点确定客户帐户是否存在较高的错报风险,
15、初步风险评估的方法:
16、初步风险评估的结论:
17、初步风险评估备忘录
18、与风险有关的判断因素
19、重要性水平估计
20、重要性水平估计的一般方法:
21、重要性水平估计的基数
22、重要性水平估计的比率选取
23、内部控制的定义
24、内部控制复核程序的制定:
25、内部控制的调查是按三要素分别进行的:
26、控制环境调查
27、控制环境调查——一般控制
28、控制环境调查——一般控制
29、控制环境调查——一般控制
30、控制环境调查——计算机硬件和系统软件检查
31、控制环境调查——EDP部门
32、控制系统调查一般按业务循环进行,通常一个企业的业务由以下五个循环构成:
33、控制系统的描述
34、制系统描述的实施
35、控制系统检查结论:
36、..........................

 

 

期中审计及具体工作内容内容提要:
   期中审计的作用:
1、确定是否接受或继续接受委托
2、增进对审计对象的了解
3、协助确定审计策略
4、帮助组建适合的审计团队
5、协助确定审计重点领域
6、为管理建议提供证据、资料

   期中审计的具体工作内容:
1、接受委托调查
2、首次受托后调查
3、客户概况调查
4、内部控制复核
5、编制计划和预算
6、交易测试


..............................

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企业内部审计的若干问题(ppt 183页)

体系内审检查表(DOC 63页)

小型企业审计指南(doc 10)

《审计学原理》课程考核说明(doc 42页)

怎样提高审计质素(ppt 59页)

关于计算机审计概论(doc 10页)

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