精品资料网 >> 财务管理 >> 内部审计 >> 资料信息

金晖公司内部审计制度(DOC 5页)

所属分类:内部审计

文件大小:38 KB

下载要求:10 学币或VIP

点击下载
资料简介:

第一章 总  则
第二章 内部审计工作机构和人员
第三章 审计对象和审计范围
第四章 工作权限
第五章 工作程序
第六章  附则

..............................

上一篇:建筑行业-项目审计管理办法(DOC 6页)

下一篇:经济责任审计规范(DOC 5页)

某医院审计管理调查报告(doc 24页)

审计基础与实务教材(PPT 59页)

经济责任审计概述 (ppt 53页)

审计人员法律责任(doc 9页)

ISO14001环境管理体系内审、外审操作实务培训(PPT 60页)

销售与收款循环审计概述 (ppt 57页)

精品资料网 m.cnshu.cn

Copyright © 2004- 粤ICP备10098620号-1