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稽核审计部业务流程优化方案(DOC 12页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

 部门目前存在的问题
新公司成立以来,稽核审计工作取得了很大成绩。到今年6月底,我部已全部完成对公司所属118家营业部的例行审计,在摸清公司家底、遏制违规违纪、揭示风险隐患等方面发挥了重要的作用。但稽核审计工作也存在出一些亟待解决的问题。

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任期经济责任审计理论与实务概述(ppt 82页)

经济责任审计概述 (ppt 53页)

从公司治理结构看集团公司审计监控机制(PDF 6页)

审计程序编制的参考资料与指导思想(doc 8页)

会计责任与审计责任培训课件(PPT 53页)

审计风险案例分析与风险基础审计(ppt 61页)

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