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广夏(银川)实业股份公司审计制度(DOC 15页)

所属分类:内部审计

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资料简介:

目   录

第一章 总 则 2
第二章 审计工作和审计人员 2
第三章 审计范围与时限 3
第四章 审计内容 3
第五章  审计方法 4
第六章 审计人员的职责和权限 6
第七章 审计程序 6
第八章 审计质量控制 6
第九章 附 则 6
附件一:审计通知书 6
附件二:审计调阅资料清单 6
附件三:审计征求意见书 6
附件四:常规审计报告页面(格式) 6
附件五:审计流程图 6

 


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审计基础知识(PPT 67页)

日志综合审计系统(PPT 45页)

工程建设项目内部审计概述(PPT 44页)

企业内部审计的基本程序(ppt 19页)

某电梯公司内部审计制度(pdf 7页)

浅论审计期望差距(doc 10页)

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